扣除增值稅是什么意思?
[指南]:扣除增值稅是什么意思?增值稅專用發(fā)票扣除額是進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的抵銷。由一般納稅人申請(qǐng)扣減的防偽稅控系統(tǒng)簽發(fā)的增值稅專用發(fā)票,以及其他需要證明和扣減的發(fā)票,必須在當(dāng)日開具。
扣除增值稅是什么意思?增值稅專用發(fā)票扣除額是進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的抵銷。由一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)出具的增值稅專用發(fā)票,以及其他需要認(rèn)證和抵扣的發(fā)票,必須在認(rèn)證之日起180天內(nèi)從專用發(fā)票認(rèn)證中開具,否則,不征收進(jìn)項(xiàng)稅將被扣除。
增值稅抵扣額:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額
可扣除項(xiàng)目允許扣除的金額不從稅前利潤中扣除。要了解此問題,您必須了解什么是增值稅。我國于1994年改革了稅制,并實(shí)施了增值稅制度。出售商品和應(yīng)稅服務(wù)的公司必須按一定稅率繳稅。有17%,13%,6%等。這是增值稅的銷項(xiàng)稅。
但是,當(dāng)您購買商品時(shí),另一方也將向您開具購買商品的特殊增值稅發(fā)票(但您必須是一般納稅人)。發(fā)票上標(biāo)記的銷項(xiàng)稅額是您可以扣除當(dāng)期應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額的進(jìn)項(xiàng)稅額,等于當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。這是一種扣除,增值稅是一種低價(jià)稅。
增值稅是根據(jù)商品(包括應(yīng)稅勞務(wù))流通過程中產(chǎn)生的增值稅額征收的營業(yè)稅。從稅收計(jì)算原則上來說,增值稅是對(duì)商品的生產(chǎn),流通和勞動(dòng)服務(wù)中的多個(gè)環(huán)節(jié)的附加值或商品的附加值征收的流轉(zhuǎn)稅。非價(jià)格稅的實(shí)施,即由消費(fèi)者承擔(dān),只有在有附加值的情況下才征稅,對(duì)附加值不征稅。
可抵扣和不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
首先,增值稅是一種額外價(jià)格稅。會(huì)計(jì)中的售價(jià)通常不包含增值稅(實(shí)際上通常包含在內(nèi))
支付17%的增值稅的示例
如果您購買100元的原材料,則需要支付17元的增值稅,這意味著您實(shí)際上要向賣方支付117元。這里的增值稅17元是您購買原材料時(shí)所支付的,記作進(jìn)項(xiàng)稅。
這時(shí),您轉(zhuǎn)手并以200美元的價(jià)格賣出,買方實(shí)際收到234元,其中,增值稅是34元,是您的進(jìn)項(xiàng)稅,而34元是銷項(xiàng)稅。您。這部分稅款是由您收取的,尚未支付
下個(gè)月提交納稅申報(bào)表時(shí),會(huì)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的問題。實(shí)話實(shí)說,是避免雙重納稅,因?yàn)楫?dāng)您購買200元的商品時(shí),就有100增值稅。它已經(jīng)支付了,所以這部分需要扣除,實(shí)際的納稅額是34-17。購買時(shí)的17是可抵扣增值稅
應(yīng)注意,購買產(chǎn)品時(shí)將產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅,但不一定會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅。例如,如果該產(chǎn)品用于建造工廠或因管理不當(dāng)而損壞,則無需繳納銷項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅額也不能扣減,增值稅也不能扣減。
什么是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除?
這意味著在購買固定資產(chǎn)時(shí)獲得的發(fā)票已經(jīng)過認(rèn)證,并且進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)單已經(jīng)扣除。在會(huì)計(jì)處理方面,將有“借入:應(yīng)納稅額-應(yīng)納增值稅額(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。請(qǐng)注意,這不僅指簿記,還指它實(shí)際上是否已在稅制中得到認(rèn)證并在增值稅申報(bào)表中聲明。
以上是有關(guān)扣除增值稅的詳細(xì)說明。有關(guān)增值稅抵扣的更多內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注此號(hào)碼。希望本文對(duì)您有所幫助。






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