為什么要扣除增值稅?
為什么要扣除增值稅?從稅收計(jì)算原則上來(lái)說(shuō),增值稅是對(duì)商品的生產(chǎn),流通和勞動(dòng)服務(wù)中的多個(gè)環(huán)節(jié)的附加值或商品的附加值征收的流轉(zhuǎn)稅。這是一種額外的價(jià)格稅,由消費(fèi)者承擔(dān)。僅在增加附加值時(shí)才征稅。不征收增值稅。但是,實(shí)際上,在生產(chǎn)和流通過(guò)程中很難準(zhǔn)確地計(jì)算出商品的增加值或商品增加值。
因此,我國(guó)也采用國(guó)際扣稅法,即以規(guī)定的稅率根據(jù)商品或勞務(wù)的銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅,然后在取得商品或勞務(wù)時(shí)扣除稅額。 。已付的增值稅是進(jìn)項(xiàng)稅,差額是應(yīng)付的增值稅部分。這種計(jì)算方法反映了基于增值因素的原始和當(dāng)前稅收計(jì)算。
公式為:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
例如:銷售一個(gè)A產(chǎn)品100件,單價(jià)為80元(不含增值稅),不含增值稅的銷售額為100 * 80 = 8000元。設(shè)置增值稅率為17%,則A產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額為:8000 * 17%= 1360元
購(gòu)買商品A時(shí),每件商品支付60元(含稅),總金額為100 * 60 = 6000元(含稅),應(yīng)轉(zhuǎn)換為:6000 /(1 + 17%) )= 5128.21元,稅額為:5128.21 * 17%= 871.79元。
上述100種A產(chǎn)品的增加值是8000-5128.21(不能減少6000,因?yàn)?000已含稅,必須轉(zhuǎn)換為稅后)= 2871.79元,稅率為17%,因此,應(yīng)交的增值稅額為:2871.79 * 17%= 488.20元。但是,稅法未使用此算法。這是為了讓您對(duì)增值部分有一個(gè)更直觀的了解,僅舉一個(gè)這樣的例子,稅法中的正確算法如下:
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅= 1360-871.79 = 488.21元
備注:兩種方法計(jì)算得出的結(jié)果之差為0.01元(488.21-488.20)是當(dāng)6,000元為含稅金額時(shí)的差額)。購(gòu)買時(shí),這是正常情況,在實(shí)踐中,可以根據(jù)防偽收據(jù)上的稅額計(jì)算得出。
可以扣除進(jìn)口商品的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
進(jìn)口增值稅通常是可抵扣的;
自簽發(fā)之日起180天內(nèi)將“海關(guān)稅收抵扣券抵減清單”(電子數(shù)據(jù))提交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),并申請(qǐng)審核和比較。截止日期后未申請(qǐng)的進(jìn)項(xiàng)稅額將不扣除。
對(duì)于與審計(jì)和比較結(jié)果相匹配的海關(guān)付款文件,納稅人應(yīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)提供審計(jì)和比較結(jié)果的當(dāng)月的納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)扣除額,逾期應(yīng)繳進(jìn)項(xiàng)稅額不被扣除。
通過(guò)在線稅務(wù)處理平臺(tái)-海關(guān)進(jìn)口增值稅支付表格模塊收集特殊的進(jìn)口增值稅支付表格,然后上傳數(shù)據(jù),可以通過(guò)“接收結(jié)果”查看上傳的數(shù)據(jù)查詢功能”轉(zhuǎn)移到總局的審核系統(tǒng)。
副標(biāo)題答案:應(yīng)區(qū)分兩個(gè)概念。進(jìn)口稅是向海關(guān)支付的一種關(guān)稅,不能扣除。另外,進(jìn)項(xiàng)稅必須付給稅務(wù)局,可以扣除。
上面是有關(guān)為什么可以扣除增值稅的詳細(xì)介紹。有關(guān)增值稅扣除的更多內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注該數(shù)字。希望本文對(duì)您有所幫助。






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