這篇文章是關(guān)于如何申報(bào)下個(gè)月非票收入開(kāi)票的會(huì)計(jì)知識(shí)。在這篇文章中,企名網(wǎng)為會(huì)計(jì)朋友詳細(xì)介紹了稅務(wù)人員如何申報(bào)下個(gè)月非票收入開(kāi)票需要了解的知識(shí)。我們相信它可以幫助您解決如何申報(bào)下個(gè)月非門(mén)票收入賬單的財(cái)務(wù)和稅務(wù)問(wèn)題。
無(wú)票收入如何申報(bào)下月賬單?
回答:首先,企業(yè)無(wú)論是否取得應(yīng)納稅所得額,都應(yīng)該納稅。也就是說(shuō),增值稅與應(yīng)納稅所得額有關(guān),按照開(kāi)票金額申報(bào)納稅,多繳稅款,顯然是不合理的,也是不合法的。
對(duì)于方案一中的:補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,在次月申報(bào)時(shí),據(jù)實(shí)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》“已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”或“已開(kāi)具其他發(fā)票”欄中填寫(xiě)正數(shù),在“未入賬發(fā)票”欄中填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)數(shù)。
第二種方案,開(kāi)具的發(fā)票在次月申報(bào)時(shí),不填寫(xiě)'已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票'或'已開(kāi)具其他發(fā)票'一欄,也不能填寫(xiě)'未入賬銷(xiāo)售額'一欄。
在這種方案中,在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí),“未入賬發(fā)票”一欄不能填寫(xiě)負(fù)數(shù),否則將無(wú)法通過(guò)當(dāng)?shù)卣?guī)定的強(qiáng)制驗(yàn)證。補(bǔ)充發(fā)票的金額不能填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》的'用增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售'或'用其他發(fā)票銷(xiāo)售'欄,否則總銷(xiāo)售額將與實(shí)際情況不符。
建議稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》實(shí)際情況,允許企業(yè)在“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”或“開(kāi)具其他發(fā)票”欄填寫(xiě)正數(shù),在“未開(kāi)具發(fā)票”欄填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)數(shù)。通過(guò)增加申報(bào)比對(duì)規(guī)則,加強(qiáng)后續(xù)管理,可以解決'未開(kāi)票'一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)帶來(lái)的虛開(kāi)發(fā)票或虛假申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
哪些可以申報(bào)為非門(mén)票收入?
開(kāi)具給個(gè)人的發(fā)票必須是普通發(fā)票,不能開(kāi)具給個(gè)人的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。開(kāi)發(fā)票只需要對(duì)方的個(gè)人名字。
如果對(duì)方不要發(fā)票,直接申報(bào)為無(wú)票收入也是可以的。只要是實(shí)實(shí)在在的生意,總把它當(dāng)成非票收入是沒(méi)問(wèn)題的。
根據(jù): 《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)改增納稅服務(wù)工作的通知》第八條規(guī)定,個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商品、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),索取增值稅普通發(fā)票時(shí),不需要向銷(xiāo)售者提供納稅人識(shí)別號(hào)、地址和電話(huà)、開(kāi)戶(hù)行和賬號(hào)信息,也不需要提供相關(guān)證明或者其他證明材料。
因此,對(duì)于向個(gè)人開(kāi)具普通發(fā)票的情況,不需要取得對(duì)方的身份證號(hào)碼。
以上詳細(xì)介紹了如何申報(bào)非票收入的下月賬單,也介紹了哪些可以申報(bào)為非票收入。作為一個(gè)單位的財(cái)務(wù)人員,你一定很清楚非票收入的下月賬單申報(bào)方法,如本文所示。會(huì)計(jì)人員要想獲得加薪升職,需要不斷學(xué)習(xí),及時(shí)掌握會(huì)計(jì)處理方法。歡迎來(lái)到這個(gè)平臺(tái),用自己喜歡的方式學(xué)習(xí)。
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