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個(gè)人墊付費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)人墊付費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做,關(guān)于這塊的內(nèi)容各位小伙伴是比較關(guān)注的,假如不太了解,別焦急,本文比網(wǎng)校為大家整理了相關(guān)學(xué)問,一起來看看吧。 個(gè)人墊付費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做 個(gè)人墊付資金做賬方法: 1、公司收到個(gè)人墊付的資金.借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款-某某墊付資金款. 2、公司歸還墊付資金款.借:其他應(yīng)付款-某某墊付資金款貸;現(xiàn)金或銀行存款. 公司賬面反映個(gè)人墊資狀況的會(huì)計(jì)分錄: 1、例如墊資500元購入辦公用品 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500元 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(某某)500元 2、墊資購入機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)200萬元 借:固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備1660000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)340000元 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(某某)2000000元 3、墊資購買貨品10萬元 借:庫存商品-種類83000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)17000元 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(某某)20000元 基本上墊資的科目都是其他應(yīng)付款就對(duì)了 公司為員工墊付費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬實(shí)際 繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 假如是員工為公司墊付以后報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄要怎么做? 員工墊付公司的錢應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,依據(jù)不同狀況分別有如下幾種賬務(wù)處理: 1、員工出差先自墊差旅費(fèi)回來時(shí)報(bào)銷,務(wù)直接給員工現(xiàn)金. 借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 2、員工出差先自墊差旅費(fèi)回來時(shí)報(bào)銷務(wù)暫不給錢,到月底或隔月支付. 借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--××員工 報(bào)銷付錢時(shí) 借:其他應(yīng)付款--××員工 貸:庫存現(xiàn)金 3、經(jīng)常出差的員工預(yù)先領(lǐng)用備用金,出差使用備用金不夠自己墊付資金,來來財(cái)務(wù)報(bào)銷 (備用金定額1000元,出差用了1500元,自己墊付500元) 領(lǐng)備用金時(shí) 借:其他應(yīng)收款--××員工1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 回來報(bào)銷時(shí) 借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi)1500 借:其他應(yīng)收款--××員工1000 貸:庫存現(xiàn)金2500元 當(dāng)個(gè)人墊付了費(fèi)用之后,需要依據(jù)正規(guī)的增值稅發(fā)票才能夠進(jìn)行報(bào)銷的,一般對(duì)于員工報(bào)銷的費(fèi)用都是走現(xiàn)金的,而少部分企業(yè)是走銀行存款轉(zhuǎn)給員工的."個(gè)人墊付費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做?"這個(gè)問題的介紹到此結(jié)束了,期望本篇文章的內(nèi)容可以掛念解決大家的疑問.本網(wǎng)站是一個(gè)專注于財(cái)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)平臺(tái),快來關(guān)注我們吧! 以上就是關(guān)于個(gè)人墊付費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做的具體介紹,不知道大家有沒有了解清楚呢,期望本文對(duì)你有所掛念。更多與個(gè)人墊付費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做有關(guān)的內(nèi)容,請(qǐng)連續(xù)關(guān)注比網(wǎng)校哦。