如何小微企業(yè)免稅會(huì)計(jì)分錄,是會(huì)計(jì)工作中常見(jiàn)的問(wèn)題。如果你對(duì)此了解不多,也不用擔(dān)心。在本文中,豆數(shù)是對(duì)小微企業(yè)免稅會(huì)計(jì)分錄的相關(guān)介紹。讓我們來(lái)看看。
小微企業(yè)免稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
答:針對(duì)小微企業(yè)免稅會(huì)計(jì)分錄,唐為您整理如下:
一是小規(guī)模增值稅企業(yè)正常繳納(3萬(wàn)以上或9萬(wàn))
例1:某商業(yè)企業(yè)為小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不含稅100,000.00元,增值稅3,000.00元。
會(huì)計(jì)處理時(shí)
借方:應(yīng)收賬款或銀行存款103,000.00
貸款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,000.00。
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000.00
納稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000.00。
貸款:銀行存款3000.00。
不過(guò)正常支付相對(duì)簡(jiǎn)單。
二、不足3萬(wàn)或9萬(wàn)的賬務(wù)處理
某商業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,如果本季度不含稅銷售額為80,000.00元,則稅額為2,400.00元。
(1)會(huì)計(jì)處理
借方:應(yīng)收賬款或銀行存款82400.00
貸款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8萬(wàn)元。
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2400.00
很明顯,在季度申報(bào)的情況下,這個(gè)季度的銷售金額已經(jīng)不到9萬(wàn)了。
根據(jù)政策,當(dāng)滿足《通知》規(guī)定的免征增值稅的條件時(shí),相關(guān)應(yīng)繳納的增值稅將轉(zhuǎn)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入。
此時(shí),會(huì)計(jì)處理如下
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2400.00
貸款:營(yíng)業(yè)外收入-小規(guī)模減稅2400.00
從表面上看,例2的會(huì)計(jì)處理確認(rèn)了應(yīng)收賬款、主營(yíng)收入、轉(zhuǎn)來(lái)的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。
接下來(lái)是我們討論的重點(diǎn)。有同事認(rèn)為,如果國(guó)家不免征2400元增值稅,應(yīng)該有一些附加稅吧?那么這個(gè)附加稅也要同時(shí)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。我們通過(guò)會(huì)計(jì)分錄來(lái)討論一下。如果總附加稅稅率為11,則本月需要計(jì)提264元附加稅,然后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
(2)會(huì)計(jì)處理如下
時(shí)間借款:營(yíng)業(yè)稅及附加264.00。
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各種附加稅264.00元。
轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入:應(yīng)交稅費(fèi)-各種附加稅:264.00。
貸款:營(yíng)業(yè)外收入-小額附加減免264.00
根據(jù)這兩項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理,不難看出,如果計(jì)提附加稅,損益科目“營(yíng)業(yè)稅金及附加”增加264元,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的借方,營(yíng)業(yè)外收入也增加264元,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的貸方。就這兩項(xiàng)的結(jié)果來(lái)看,今年的利潤(rùn)賬是持平的。
20號(hào)公告第六條第(二)項(xiàng):增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)分別核算銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)、銷售勞務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)。銷售貨物并提供月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季繳納9萬(wàn)元)的加工修理修配勞務(wù)以及月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季繳納9萬(wàn)元)的銷售服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人,自2017年5月1日至12月31日可享受暫免征收小微企業(yè)增值稅的優(yōu)惠政策。
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