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1.采購鏈接1. 1采購原材料1. 1. 1發票和貨物同時到達1. 1. 1. 1采購處理輸入憑證:采購管理---日常業務- -購買存儲--添加--保存-生成。生成發票:在“憑證生成”窗口中,輸入供應商和憑證類型,過濾出該供應商的憑證,選擇要生成發票的憑證,輸入起始發票編號,發票類型和稅率,選擇自動結算,并確認生成發票。確認自動結算發票。生成憑證:應付帳款---憑證輸入---輸入供應商---確定,在當前憑證清單界面中打開記錄---查看,確認憑證的生成并保存。借方:物料采購應繳稅款---應付增值稅(輸入)貸方:應付帳款--- xxx單據會計:庫存會計系統-單據會計-選擇倉庫,輸入單據類型并開始開始日期,確認。選擇憑證-會計出口。生成憑證:生成憑證---選擇---選擇(01)采購收據(償還),選擇當前未生成的憑證-確定,選擇當前憑證類型-生成。借方:原材料貸款:物料采購1. 1. 1. 2現金結算(例如現金)輸入憑證:采購管理--日常業務--采購存儲--添加-保存-生成生成發票。 :在“憑證生成”窗口中,輸入供應商和憑證類型,過濾出該供應商的憑證,選擇要生成發票的憑證,然后輸入起始發票編號,發票類型,稅率-確定。
發票結算:采購管理---采購結算---手工結算---過濾器---輸入供應商和庫存訂單號---確認---發票---選擇記錄---確認---倉儲---選擇記錄---確認---結算---確認。在發票清單中,選擇相應的發票,雙擊將其打開,單擊“立即付款”,輸入結算方式和金額。生成憑證:應付帳款---憑證輸入-輸入供應商,選擇包含的發票-確認-雙擊以選擇記錄-審查-確認生成的憑證-保存。借方:物料采購應付稅---應付增值稅(輸入)貸方:現金---人民幣單據會計:庫存會計系統---單據會計---選擇倉庫,輸入單據類型和開始日期,確定。選擇憑證-會計出口。生成憑證:生成憑證---選擇---選擇(01)采購收據(償付會計)-確定,選擇當前不生成憑證-確定,選擇當前憑證類型-生成。原材料貸款:原材料采購1. 1. 2貨物已在當月入庫,但發票尚未到達輸入憑證:采購管理---日常業務---采購和倉庫- -添加-保存會計:庫存會計-文檔憑證-輸入倉庫票據生成憑證:庫存會計-生成憑證-選擇-選擇(01)采購收據(臨時估計)記帳),選擇不生成憑證的記錄---確定,選擇當前憑證類型-生成-保存。
(請注意存儲類別,內部是指內部集團公司,其余是外部公司)。借款:原材料貸款:應付賬款----單位暫時應計的應付賬款。注意:1.材料的估價必須一一估價,并且不能一起評估數個數額。2.數量和單價必須輸入倉庫收貨中。 1. 1. 3發票將于下個月到達。輸入的文件:采購管理---日常業務--特殊發票--增加,右鍵單擊庫存輸入框以復制庫存清單---輸入供應單位--過濾器---選擇先前的暫定評估的文檔---確定---輸入發票編號---保存購買發票。發票結算:采購管理--采購結算--手動結算--過濾器--錄入日期,供應商--確定--發票--選擇要結算的記錄--確定-倉儲-選擇倉儲記錄-結算。生成憑證:應付系統---憑證輸入---輸入供應商---確定,在當前憑證列表界面中打開記錄---查看,確認生成的憑證并保存。借款:材料采購應繳稅款-應交增值稅-進項稅額抵減:應付帳款-應付單位帳目-外部單位應付帳款臨時評估處理:存貨會計-臨時評估處理-選擇倉庫,倉儲訂單號---選擇記錄并單擊臨時評估。生成憑證:庫存會計---生成憑證---選擇---紅色字母退款單,藍色字母退款單(償還)-選擇記錄-確定-生成紅色字母憑證,藍色字母憑證沖原的估值和存儲。






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